창고 관리 절차
I. 목적
완성 된 특수 합금 강철 스트립의 입출입 관리를 표준화하기 위해 재고 데이터의 정확성을 보장하고 재료 손실을 최소화하기 위해그리고 재료 활용 효율을 향상, 이 절차는 정해집니다.
II. 적용 범위
이 절차는 일반 완제품, 반환된 품목, 비활성 재고의 주기적인 정산 등 모든 품목의 모든 완제품의 입출입 관리에 적용됩니다.
책임
창고 관리자:매일 수입/출출 사업과 완제품의 기록 수립을 담당합니다.
품질 부서:완제품의 검사와 승인, 그리고 적합성 인증서 발급에 관한 책임.
재무부:재고 회계 의 정확성 을 감독 하고 재고 조사 에 참여 한다.
생산부:적합 한 완제품 생산, 입수 양식 작성 및 비활성 및 반환 된 품목을 분류하고 정렬하는 데 창고 관리자를 지원하는 책임이 있습니다.
판매 부문:창고 관리자와 출하 운송물을 조정하고 환불에 관한 고객과의 의사소통을 담당합니다.
IV. 통상 완제품 수입 및 출입 관리
들어오는 과정
1.1검사 및 승인:생산부에서 생산한 완성된 특수 합금 강철 스트립은 입수 양식을 발급하고 스테이지 영역으로 이동하기 전에 품질 부서 검사를 통과해야합니다.각 팔레트에는 해당 판매자의 라벨이 있어야 합니다..
1.2입국 등록:창고 관리자는 실제 양이 들어오는 양과 일치하는지 확인합니다.관리자는 시스템 레저에 세부 정보를 기록하고 판매자의 라벨에 따라 지정된 저장 구역에 팔레트를 배치합니다..
1.3재고 업데이트:창고 관리자는 재고 레저를 실시간으로 업데이트하여 시스템 데이터가 물리적 재고와 일치하는지 확인합니다.
출입 과정
2.1출력 요청:판매 부서는 고객의 주문에 따라 출구 요청 양식을 작성하고 창고 관리자에게 제출합니다.
2.2운송 준비:창고 관리자는 요청에 대한 재고 가용성을 확인합니다. 충분한 경우, 포크리프트 운영자는 물건을 선택, 포장, 운송 지역으로 이동합니다. 재고가 충분하지 않으면,관리자는 순서를 조정하기 위해 즉시 판매자와 상담합니다..
2.3출입자 등록:배송 후, 창고 관리자는 시스템 레저에 출입된 세부 정보를 기록하고 지정된 회사 그룹에 업데이트 된 재고 수치를 방송합니다.
2.4전달 확인:상품을 고객 또는 운송자에게 넘겨주면 수신자는 확인을 위해 서명해야 하며, 창고 관리자는 모든 관련 문서를 보관합니다.
V. 반품물 관리
환불의 수신
1.1반환 통보:고객들의 반품 요청을 받은 후, 판매 부서는 창고 관리자에게 환불을 준비하도록 알리고 반품 목록을 발급합니다.
1.2품질 검사:품질 부서 는 반환 된 물품 을 검사 하여 설명 된 이유 를 확인 하고 책임 을 결정 합니다.
1.3입국 등록:일치하는 환불은 재고에 입력될 수 있습니다. 창고 관리자는 환불 세부 정보를 시스템에 기록하고 지정된 지역에 저장합니다.불충분한 품목은 결함 처리 절차를 따르십시오..
반환 처리
2.1책임 결정:품질부 조사 결과로, 반환에 대한 책임이 부여됩니다.부품은 결함 처리 과정을 거쳐 책임 부서 또는 개인이 평가 정책에 따라 평가됩니다.만약 고객이 책임이 있다면, 판매 부서는 해결책을 협상합니다.
2.2재작업 또는 폐기:재작업에 적합 한 반품 물품은 재처리를 위해 생산에 반환됩니다. 복구 할 수없는 물품은 정해진 절차에 따라 폐기됩니다.
2.3기록 보관:모든 환불 처리 결과는 문서화되고 기록됩니다. 품질 부서 (Quality Department) 는 레저를 유지하고 업데이트하는 데 책임이 있습니다.
VI. 비활동 재고 관리
재고감사
1.1감사 주기:완제품 재고에 대한 전체 재고 감사는 분기마다 실시되며, 대책의 정확성을 보장하고 비활성 항목을 식별합니다.
1.2분석 및 처분:판매 기록과 감사 데이터를 비교하면 3개월 이상 활동하지 않은 항목이 목록화되고 판매 부서에 제출됩니다.창고 관리자가 관리자 검토를 위해 비활성 재고 보고서를 작성합니다..
면허 절차
2.1보고서 작성:창고 관리자는 감사 결과에 기초하여 비활성 재고 보고서를 작성하고 관리자의 승인을 위해 제출합니다.
2.2처분 결정:경영자는 비활성 재고를 어떻게 처리할지 결정합니다. (예를 들어, 할인 판매, 재분류, 재활용 또는 폐기).
2.3집행:승인 후, 창고 관리자는 책임 있는 작업장 또는 개인과 협조하여 7일 이내에 처분을 실행합니다.
2.4아카이브:처분 후, 관련 승인 문서와 기록은 모두 보관됩니다.
VII. 추가 조항
이 절차는 발급일로부터 효력을 발생하고, 창고 관리 부서에서 해석한다.
본 조항에 포함되지 않은 사항은 다른 관련 회사 규정에 따라 처리됩니다.
창고 관리 절차
I. 목적
완성 된 특수 합금 강철 스트립의 입출입 관리를 표준화하기 위해 재고 데이터의 정확성을 보장하고 재료 손실을 최소화하기 위해그리고 재료 활용 효율을 향상, 이 절차는 정해집니다.
II. 적용 범위
이 절차는 일반 완제품, 반환된 품목, 비활성 재고의 주기적인 정산 등 모든 품목의 모든 완제품의 입출입 관리에 적용됩니다.
책임
창고 관리자:매일 수입/출출 사업과 완제품의 기록 수립을 담당합니다.
품질 부서:완제품의 검사와 승인, 그리고 적합성 인증서 발급에 관한 책임.
재무부:재고 회계 의 정확성 을 감독 하고 재고 조사 에 참여 한다.
생산부:적합 한 완제품 생산, 입수 양식 작성 및 비활성 및 반환 된 품목을 분류하고 정렬하는 데 창고 관리자를 지원하는 책임이 있습니다.
판매 부문:창고 관리자와 출하 운송물을 조정하고 환불에 관한 고객과의 의사소통을 담당합니다.
IV. 통상 완제품 수입 및 출입 관리
들어오는 과정
1.1검사 및 승인:생산부에서 생산한 완성된 특수 합금 강철 스트립은 입수 양식을 발급하고 스테이지 영역으로 이동하기 전에 품질 부서 검사를 통과해야합니다.각 팔레트에는 해당 판매자의 라벨이 있어야 합니다..
1.2입국 등록:창고 관리자는 실제 양이 들어오는 양과 일치하는지 확인합니다.관리자는 시스템 레저에 세부 정보를 기록하고 판매자의 라벨에 따라 지정된 저장 구역에 팔레트를 배치합니다..
1.3재고 업데이트:창고 관리자는 재고 레저를 실시간으로 업데이트하여 시스템 데이터가 물리적 재고와 일치하는지 확인합니다.
출입 과정
2.1출력 요청:판매 부서는 고객의 주문에 따라 출구 요청 양식을 작성하고 창고 관리자에게 제출합니다.
2.2운송 준비:창고 관리자는 요청에 대한 재고 가용성을 확인합니다. 충분한 경우, 포크리프트 운영자는 물건을 선택, 포장, 운송 지역으로 이동합니다. 재고가 충분하지 않으면,관리자는 순서를 조정하기 위해 즉시 판매자와 상담합니다..
2.3출입자 등록:배송 후, 창고 관리자는 시스템 레저에 출입된 세부 정보를 기록하고 지정된 회사 그룹에 업데이트 된 재고 수치를 방송합니다.
2.4전달 확인:상품을 고객 또는 운송자에게 넘겨주면 수신자는 확인을 위해 서명해야 하며, 창고 관리자는 모든 관련 문서를 보관합니다.
V. 반품물 관리
환불의 수신
1.1반환 통보:고객들의 반품 요청을 받은 후, 판매 부서는 창고 관리자에게 환불을 준비하도록 알리고 반품 목록을 발급합니다.
1.2품질 검사:품질 부서 는 반환 된 물품 을 검사 하여 설명 된 이유 를 확인 하고 책임 을 결정 합니다.
1.3입국 등록:일치하는 환불은 재고에 입력될 수 있습니다. 창고 관리자는 환불 세부 정보를 시스템에 기록하고 지정된 지역에 저장합니다.불충분한 품목은 결함 처리 절차를 따르십시오..
반환 처리
2.1책임 결정:품질부 조사 결과로, 반환에 대한 책임이 부여됩니다.부품은 결함 처리 과정을 거쳐 책임 부서 또는 개인이 평가 정책에 따라 평가됩니다.만약 고객이 책임이 있다면, 판매 부서는 해결책을 협상합니다.
2.2재작업 또는 폐기:재작업에 적합 한 반품 물품은 재처리를 위해 생산에 반환됩니다. 복구 할 수없는 물품은 정해진 절차에 따라 폐기됩니다.
2.3기록 보관:모든 환불 처리 결과는 문서화되고 기록됩니다. 품질 부서 (Quality Department) 는 레저를 유지하고 업데이트하는 데 책임이 있습니다.
VI. 비활동 재고 관리
재고감사
1.1감사 주기:완제품 재고에 대한 전체 재고 감사는 분기마다 실시되며, 대책의 정확성을 보장하고 비활성 항목을 식별합니다.
1.2분석 및 처분:판매 기록과 감사 데이터를 비교하면 3개월 이상 활동하지 않은 항목이 목록화되고 판매 부서에 제출됩니다.창고 관리자가 관리자 검토를 위해 비활성 재고 보고서를 작성합니다..
면허 절차
2.1보고서 작성:창고 관리자는 감사 결과에 기초하여 비활성 재고 보고서를 작성하고 관리자의 승인을 위해 제출합니다.
2.2처분 결정:경영자는 비활성 재고를 어떻게 처리할지 결정합니다. (예를 들어, 할인 판매, 재분류, 재활용 또는 폐기).
2.3집행:승인 후, 창고 관리자는 책임 있는 작업장 또는 개인과 협조하여 7일 이내에 처분을 실행합니다.
2.4아카이브:처분 후, 관련 승인 문서와 기록은 모두 보관됩니다.
VII. 추가 조항
이 절차는 발급일로부터 효력을 발생하고, 창고 관리 부서에서 해석한다.
본 조항에 포함되지 않은 사항은 다른 관련 회사 규정에 따라 처리됩니다.